8月4日下午,尹起亮副院長主持召開院屬公司財(cái)務(wù)工作會(huì)議,專題研究上半年我院聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)院屬公司開展的專項(xiàng)審計(jì)及內(nèi)部審計(jì)問題的整改工作,公司負(fù)責(zé)人(代表)侯豐奎、蔚成良、付兆敏、常磊、王徽,財(cái)務(wù)科陳光科長、副科長姚軍、戚林娜及相關(guān)財(cái)務(wù)人員參加。
會(huì)上,陳光科長通報(bào)了兩個(gè)事項(xiàng):一是接上級(jí)通知,2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算工作開展在即,要求各相關(guān)單位做好準(zhǔn)備工作;二是通報(bào)本次內(nèi)部審計(jì)結(jié)果,并就審計(jì)問題與建議做重點(diǎn)說明。針對(duì)審計(jì)問題,陳科長要求財(cái)務(wù)要做好兩個(gè)方面的工作:一是做好與公司各部門的溝通配合工作,找出問題的共性,積極研究討論解決問題的最優(yōu)方案,在遵守國家財(cái)稅法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等基礎(chǔ)上,合理進(jìn)行稅收籌劃;二是要理清各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的來龍去脈,各公司組負(fù)責(zé)人做好與公司各部門匯報(bào)工作,形成會(huì)議紀(jì)要,做好賬務(wù)處理依據(jù)。姚軍、戚林娜同志分別就各分管公司的整體情況做了詳細(xì)說明,并同時(shí)指出,針對(duì)審計(jì)問題與建議,財(cái)務(wù)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào),在嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的前提下,最大限度維護(hù)公司及院整體利益。公司財(cái)務(wù)組相關(guān)人員分別就本次審計(jì)整改工作進(jìn)行情況匯報(bào)。
各公司負(fù)責(zé)人對(duì)本次審計(jì)工作及整改情況都發(fā)表了很好的意見及建議,并表示全力配合財(cái)務(wù)人員做好本項(xiàng)工作。
最后,尹起亮副院長針對(duì)本次審計(jì)整改工作作了重要講話。他首先闡述了內(nèi)部審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)工作的重要性,通過本次內(nèi)部審計(jì)調(diào)查、了解、評(píng)價(jià)、分析判斷為領(lǐng)導(dǎo)決策出謀劃策,促進(jìn)院屬公司的財(cái)務(wù)管理,提高院屬公司的經(jīng)濟(jì)效益。他指出,內(nèi)部審計(jì)通過參與項(xiàng)目、工程的清查,提出了項(xiàng)目管理的建議,對(duì)公司項(xiàng)目管理明確了方向。本次專項(xiàng)審計(jì)通過查錯(cuò)糾弊,為院屬公司事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展保駕護(hù)航。尹起亮副院長強(qiáng)調(diào),各單位要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督保護(hù)職能,各單位要根據(jù)審計(jì)問題與建議,認(rèn)真落實(shí)審計(jì)問題,財(cái)務(wù)與公司進(jìn)一步加強(qiáng)溝通配合,整理賬務(wù)處理依據(jù),將審計(jì)整改落到實(shí)處。確保院屬公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在合法、效益的軌道上運(yùn)行,堅(jiān)決抑制各種違法、違規(guī)形象的發(fā)生,保護(hù)我院及所屬公司的利益。
通過本次會(huì)議,將院屬公司的內(nèi)部審計(jì)整改工作切實(shí)落到實(shí)處,加強(qiáng)了院屬公司的往來款項(xiàng)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)核算工作,提高了院屬公司的資金使用效益,為提高院屬公司的經(jīng)濟(jì)效益奠定基礎(chǔ)。